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濮阳市出台内部审计工作业务指导和监督办法
来源:濮阳日报社    发布时间:2024-12-27 09:10:17         [关闭本页]

 为进一步加强对内部审计工作的业务指导和监督,提升内部审计工作质量和水平,增强国家审计与内部审计监督合力,1212日,濮阳市制定出台了《濮阳市内部审计工作业务指导和监督办法》(以下简称《办法》),指导全市各级各部门有序推进内部审计工作。

《办法》共六章二十九条,分为总则、目标与原则、业务指导、单位内部审计工作职责、监督检查和附则。

《办法》明确了内部审计指导监督的目标和原则。指出要坚持问题导向,规范内部审计工作;坚持突出重点,创新指导监督方式;坚持统筹整合,增强监督整体效能;坚持分类指导,推进协调有序发展。

《办法》着眼于提高内部审计工作有效性、规范性,细化了业务指导内容、方式方法以及监督检查事项。业务指导方面,审计机关在健全内部审计制度、加强审计计划管理、创新审计技术方法、加强审计结果运用等方面,履行对被审计单位内部审计工作指导职责;审计机关采取现场指导、业务交流、集中培训等方式,分层分类提升内部审计工作人员业务水平;推进内部审计人才专家库建设,为审计监督全覆盖提供人才保障;按照国家有关规定,对内部审计协会进行政策和业务指导。监督检查方面,明确内部审计工作的监督内容和方式,内部审计资料备案管理以及内部审计质量评估、问题整改、结果运用的具体要求。

 

 

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